通川区片区审计站“三资”审计初见成效

截止7月底,为期2个月的村(社区)集体“三资”管理情况审计调查接近尾声,通川区审计局4个内审监督指导组采用边指导、边培训、边解答、边总结的方式,推进基层监督治理机制建设,切实发挥片区审计站效益。

image.png

本次审计重点关注了村(社区)集体“三资”管理制度建立及执行、专项资金管理使用、固定资产增减变动等情况,覆盖19个乡镇64个村(社区),共发现支出票据不合规、山坪塘管理不到位、固定资产账实不符等问题132个,涉及金额7644.72万元,收回资金25.43万元,完善相关制度21个,移送案件线索4件。接下来,内审监督指导组将持续关注审计发现问题整改,进一步完善内审相关工作制度,构建基层监督新模式。

发表评论
留言与评论(共有 0 条评论) “”
   
验证码:

相关文章

推荐文章