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来源:审计观察收集编辑:审计观察
新书封面
近年来,各行业企事业单位内部审计机构按照“坚持科技强审,加强审计信息化建设”的总体要求,不断贯彻落实数字化审计理念,加强审计技术应用,实现审计模式和管理的创新。无论是从体系化建设,还是在数据构建、模型应用、平台建设等重要领域都取得了亮眼的成果,总结出了丰富的经验。为全面展示各行业内部审计数字化建设成果,中国信通院云大所组编、中国时代经济出版社出版了《数智领航:2023年内部审计数字化转型领航案例》一书。作为中国时代经济出版社策划的“新时代内部审计创新实践丛书”之一,本书的出版,旨在更好地帮助各企事业单位内部审计部门积极应用信息系统、大数据、人工智能、云计算、移动互联网等信息技术实现提质增效,扩展工作深度和广度,有效践行审计职能,提升企业治理能力。本书亮点有以下几点:
一、权威推荐。本书由全国政协委员、北京国家会计学院院长秦荣生教授作序;南京审计大学党委副书记、校长董必荣教授,南京审计大学审计学部主任、内部审计学院名誉院长陈汉文教授,中石化审计部副总经理周立云,中国工商银行内审局直属分局副局长陈天元,审计署原信息化建设办公室主任、国家大数据发展专家委专家周德铭,上海国家会计学院李颖琦教授,平安集团稽核监察部副总经理刘庆伟,中国信通院云大所所长何宝宏联袂隆重推荐。
二、全面覆盖。本书中的案例源自于能源、通信、金融、制造业、综合、互联网、教育、物流、软件行业等35家企事业单位,涵盖综合能力、审计模式、团队建设、审计数据、审计模型、审计工具、审计平台七大领域。
三、实用贴切。本书中的案例均选自各企事业单位在内部审计数字化转型过程中所遇到的重点及难点问题,并提供了详细实用可落地的方法介绍,为全行业企事业单位实践提供借鉴参考。
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