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来源:审计观察收集编辑:审计观察
近期,涪城区新皂镇采纳审计建议,积极落实审计整改,进一步规范完善了内控管理制度。
去年年底,涪城区审计局在新皂镇财政决算审计中,发现新皂镇政府未按规定进行政府采购、重复支付费用、往来款长期挂账未清理以及国有资产管理不规范等问题。对此,该局对存在问题提出了强化内部工作审核监督,严格执行政府采购制度、加强资产管理和往来款清理等审计意见和建议。
新皂镇政府高度重视审计发现的问题,积极落实审计整改,组织召开专题会议,在审计局的指导下制订了《绵阳市涪城区新皂镇人民政府关于进一步加强政府采购管理的通知》、《新皂镇往来款管理办法的通知 》,修订了《机关内务规范化建设工作手册》和《新皂镇党委会议议事规则》,促使该镇规范三重一大决策制度,加强内部控制监督和财务管理,规范经济业务行为。(作者:冯怡 单位:绵阳市涪城区审计局)